Cinco dicas para evitar uma bandeira vermelha do IRS
A frase "auditoria do IRS" coloca medo no coração de muitos contribuintes e é algo que a maioria das pessoas deseja evitar. O Internal Revenue Service (IRS) analisa partes de um retorno de imposto para padrões incomuns ao escolher retornos para revisão. Se você estiver reivindicando deduções legítimas, talvez não seja possível evitar todos os possíveis sinais de alerta, mas poderá reduzir o risco de pagar mais impostos e penalidades se o seu retorno for auditado.
Documentar altas deduções
O IRS mantém estatísticas do que a pessoa média em sua faixa de imposto reivindica deduções a cada ano. Se as suas deduções variarem significativamente das deduções médias dos seus pares, a sua declaração fiscal poderá ser selecionada. Devoluções com deduções detalhadas são mais passíveis de serem auditadas do que aquelas com dedução padrão. Esteja certo de que você pode provar que todas as suas deduções detalhadas são legítimas, particularmente as despesas comerciais de funcionários não reembolsadas. Reivindique todas as deduções às quais você tem direito e confie em sua documentação se você for auditado.
Comunicar todos os rendimentos tributáveis
O IRS recebe cópias de todos os formulários W-2 e 1099 usados para relatar renda. Todos estes formulários contêm o seu número de Segurança Social, e é relativamente fácil para um computador do IRS combinar estes formulários com o seu rendimento declarado. Se houver uma diferença significativa, ele sinalizará sua devolução para revisão, possivelmente levando a uma auditoria. Reivindique todas as suas receitas registradas nesses formulários. Se você esquecer um 1099, ou se chegar depois de preencher o formulário, preencha um formulário 1040X para corrigir o seu retorno.
Registros de Veículos Comerciais
A milhagem do veículo comercial pode ser um acionador de auditoria. Se um contribuinte reivindicar 100% de uso comercial para um veículo de passeio, isso chamará a atenção dos examinadores. O IRS sabe que o uso comercial exclusivo não é comum. Certifique-se de que você tenha registros de uso do veículo completos e atualizados para documentar e comprovar o uso comercial de um veículo. Mantenha um registro de cada viagem, incluindo a data e a milhagem, bem como o objetivo comercial da viagem.
Escritório Doméstico Legítimo
Despesas de escritório em casa são analisadas cuidadosamente pelo IRS. Seja realista e modesto ao declarar a porcentagem de sua casa que é usada para fins comerciais. Tenha em mente que um escritório doméstico deve ser usado 100% do tempo para os negócios, a menos que seja usado para armazenamento de estoque ou para uma creche. Se estiver usando a sua casa para uma creche, mantenha registros do tempo em que a casa é usada para estabelecer uma porcentagem precisa do uso comercial.
Contribuições de caridade
É extremamente incomum que as pessoas doem mais de 10 por cento de sua renda para caridade, de acordo com Alan Straus, um advogado tributário de Nova York e Certified Public Accountant. A contribuição média está mais próxima de 2% da renda. Se suas contribuições excederem a média, certifique-se de ter documentação das instituições de caridade que você oferece suporte. Você deve enviar o formulário 8283 do IRS se fizer uma contribuição de caridade de mais de US $ 500 para uma única fonte. Não fazer isso aumenta a chance de uma auditoria. Você deve fazer uma avaliação sobre qualquer doação não monetária de valor superior a US $ 5.000.