O que acontece se você não relatar renda de auto-emprego?

Se você é um "solopreneur" ou freelancer, ou ganha uma renda contratual para dirigir, entregar papéis ou qualquer número de empregos, você deve pagar impostos sobre sua renda de trabalho autônomo. Não reportar rendimentos em dinheiro ou pagamentos recebidos por trabalho contratado pode resultar em pesadas multas e penalidades da Receita Federal, além da conta fiscal que você deve. A evasão proposital pode até levá-lo à cadeia, portanto, endireite sua situação fiscal o mais rápido possível, mesmo que esteja anos atrasado.

Relatando renda de auto-emprego independentemente

A receita de trabalho por conta própria que você recebe por meio de pagamentos de contrato precisa ser reivindicada em sua declaração de imposto de renda individual. Em muitos casos - por exemplo, uma pequena empresa que serve uma miríade de clientes, como uma padaria ou pequena loja - você informa a receita ao IRS. As empresas, como uma empresa individual, registram uma declaração de lucros ou perdas de negócios, formam o Cronograma C. As informações de lucros ou perdas do Cronograma C são então transferidas para sua declaração de imposto pessoal como receita positiva ou negativa.

Rendimentos Relatados por Compradores e Terceiros

Se você fornecer serviços a um grupo principal de clientes regulares ao longo do ano, como business-to-business, uma parte de seus dados de receita será fornecida a você e à Receita Federal pelos compradores de seu serviço. Por exemplo, um freelancer receberá um 1099-MISC, ou receita diversa, de muitas empresas que pagam mais de US $ 600 por bens ou serviços em um ano fiscal.

Se você vende mercadorias on-line usando sites como o eBay ou a Amazon, a venda de mais de US $ 20.000 em mercadorias gerará um formulário 1099-K informando o valor em dólar de suas transações por meio de terceiros. O IRS recebe uma cópia desses formulários quando você faz. Se você não reivindicar essa receita quando preparar e enviar sua declaração de impostos, o IRS poderá entrar em contato com você em relação aos ganhos ou enviar uma fatura de imposto com base em sua renda estimada.

Penalidade por não reportar renda ao IRS

Proprietários de pequenas empresas têm direito a numerosas deduções fiscais associadas às operações. Dos custos das mercadorias vendidas às despesas com automóveis e custos de marketing, muitas despesas reduzirão o seu rendimento tributável. Quando você não arquiva seus impostos e o IRS estima uma conta de imposto, suas deduções não são incluídas e penalidades e juros são adicionados. As penalidades incluem quantias por falha no arquivamento e falta de pagamento. A falta de taxas de arquivamento é de US $ 205, 00 após 60 dias, enquanto uma multa máxima de pagamento de multa é de 25% do total que você deve. Imposto de auto-emprego devido são incluídos na sua fatura de imposto final e estarão sujeitos às mesmas penalidades e juros.

Nunca Paguei Impostos, Autônomo

Se você tem sido autônomo por um período de tempo e nunca pagou impostos, você precisa discutir sua situação com um profissional de impostos ou advogado para receber os melhores conselhos. Você deve arquivar seis anos de retornos de volta para ser considerado em boa posição com o IRS, mas os retornos com mais de três anos perdem a elegibilidade para determinados créditos. Quando você arquivar seus retornos, uma conta de imposto que você não pode poder ter recursos para seguir. Se você não puder pagar sua conta, poderá configurar um acordo de pagamento mensal com o IRS. Juros serão cobrados sobre o saldo, e as taxas mudam trimestralmente. Encargos compostos diariamente em qualquer saldo não pago do imposto devido. Em outubro de 2018, uma taxa de 5% está em vigor. Se você tiver um saldo grande, também poderá negociar um pagamento total reduzido para atualizar sua conta.

Esqueceu-se de arquivo 1099

Quando você simplesmente esqueceu de preencher um formulário 1099 ao completar seus impostos de renda, você pode registrar uma declaração de imposto com o IRS para corrigir o erro. O formulário de imposto 1040-X altera as declarações de imposto de renda individuais. Faça as alterações necessárias e anexe quaisquer formulários adicionais que mudem para o retorno, como um Agendamento C. Você também precisará anexar o formulário 1099, se estiver disponível.

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